为贯彻落实总行关于加强财务合规管理的工作要求,进一步规范支行财务管理,防范财务风险,根据年度工作计划安排要求自查由财务部牵头,办公室、内控合规部配合成立专项检查组,采取"部门自查+交叉检查"的方式,重点围绕开展重大财务决策及大额资金使用情况、各项费用列支的合规性(含会议费、接待费、宣传费等)、 固定资产及低值易耗品管理、公务用车使用管理 、集中采购及分散采购管理等方面开展

经全面检查,该行财务管理工作总体规范有序:重大财务事项均严格执行"三重一大"决策程序,审批手续完备;各项费用支出真实合规,未发现虚列费用、超标准发放福利等情况;固定资产管理规范,账实相符率达100%;公务用车使用严格审批,维修保养记录完整;采购工作程序规范,未发现规避集中采购行为。

本次财务自查工作的顺利开展,为该行规范财务管理、防范财务风险奠定了坚实基础。各部门将以此次检查为契机,进一步提高财务管理水平,为支行高质量发展提供有力保障。


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